岳陽市岳陽樓區(qū)庫區(qū)移民服務中心2023年預算公開
岳陽市岳陽樓區(qū)庫區(qū)移民服務中心2023年預算公開
目錄
第一部分 2023年單位預算說明
第二部分 單位預算公開表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表(按政府預算經濟分類)
5、支出預算分類匯總表(按部門預算經濟分類)
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表-人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類)
9、一般公共預算基本支出表-人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類)
10、一般公共預算基本支出表-人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類)
11、一般公共預算基本支出表-人員經費(對個人和家庭的補助)(按部門預算經濟分類)
12、一般公共預算基本支出表-人員經費(商品和服務支出)(按政府預算經濟分類)
13、一般公共預算基本支出表-人員經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類)
14、一般公共預算“三公”經費支出表
15、政府性基金預算支出表
16、政府性基金預算支出分類匯總表(按政府預算經濟分類)
17、政府性基金預算支出分類匯總表(按部門預算經濟分類)
18、國有資本經營預算支出表
19、財政專戶管理資金預算支出表
20、省級專項資金預算匯總表
21、項目支出績效目標表
22、部門整體支出績效目標表
23、國有資產占有和使用情況表
24、政府采購預算表(貨物、工程采購、購買服務)
第一部分 2023年單位預算說明
一、單位基本概況
(一)職能職責
1、貫徹執(zhí)行黨和國家的移民工作方針、政策,擬定全區(qū)移民工作規(guī)章和政策。
2、綜合編制移民安置規(guī)劃。
3、會同有關部門擬定移民資金管理辦法。
4、負責協(xié)調處理大中型水利水電工程遷入我區(qū)的移民有關工作,指導其生活安置、生產和開發(fā)工作。
5、負責移民口糧補貼款的撥付與管理工作。
6、負責全區(qū)移民信訪接待工作和移民工作的政策及業(yè)務指導。
7、負責區(qū)直有關部門和各鄉(xiāng)(辦事處)有關移民工作協(xié)調,承辦區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他事項。
(二)機構設置
現有人數14人,其中:在職編制10人,離退休4人。機關設置4個股室:辦公室、政策法規(guī)股、計劃工程股、財務股。
(三)預算單位構成
岳陽市岳陽樓區(qū)庫區(qū)移民服務中心只有本級,沒有其他預算單位,因此本部門預算僅含本級預算。
二、單位收支總體情況
(一)收入預算
包括一般預算撥款、政府性基金收入、上級補助收入,以及經營收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本部門收入預算206.93萬元,其中:一般公共預算撥款收入206.93萬元。本單位2023年沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入,也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出,所以公開的附件15-17(政府性基金預算)、18(國有資本經營預算)、19表(財政專戶管理資金預算)均為空。收入較去年增加4.04萬元,主要是人員工資變動。
(二)支出預算
2023年本部門支出預算206.93萬元,其中,社會保障和就業(yè)支出30.3萬元,衛(wèi)生健康支出5.15萬元,農林水支出161.64萬元,住房保障支出9.84萬元。支出較去年增加5.13萬元,其中基本支出增加4.04萬元,主要是因為工資社保基數變動,項目支出增加0萬元,保持持平,主要原因是厲行節(jié)約。
三、一般公共預算撥款支出預算
2023年本部門一般公共預算撥款支出預算206.93萬元,其中,社會保障和就業(yè)支出30.3萬元,占14.6%。衛(wèi)生健康支出5.15萬元,占2.5%。農林水支出161.64萬元,占78.1%。住房保障支出9.84萬元,占4.8%。具體安排情況如下:
(一)(一)基本支出:2023年本部門基本支出預算數158.93萬元,其中:人員經費140.93萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金……。商品和服務支出18萬元,主要包括:辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、公務接待費、其他商品和服務支出……。
(二)項目支出:2023年本部門項目支出預算48萬元,主要是部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出等,其中:業(yè)務工作經費支出43萬元,主要用于移民項目管理等方面;運行維護經費5萬元,主要用于信息維護等方面。
四、政府性基金預算支出
2023年度本單位無政府性基金安排的支出,所以公開的附件15-17(政府性基金預算)均為空。
五、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費
2023年本部門機關運行經費18萬元,比上年預算增保持持平,比上年預算增加0%,主要是經費無變動。
(二)“三公”經費預算
2023年本部門“三公”經費預算數為3萬元,其中,公務接待費3萬元,公務用車購置及運行維護費0萬元(其中,公務用車購置費0萬元,公務用車運行維護費0萬元),因公出國(境)費0萬元。2023年“三公”經費預算較2022年保持持平,主要是厲行節(jié)約。
(三)一般性支出情況
2023年本部門會議費預算0萬元,未安排會議費預算;培訓費預算0萬元,未安排培訓費預算;2022年度本單位未計劃安排會議、培訓,未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
(四)政府采購情況
2023年本部門政府采購預算總額128.61萬元,其中,貨物類采購預算28.95萬元;工程類采購預算3萬元;服務類采購預算96.66萬元。
(五)國有資產占有使用及新增資產配置情況
截至上一年12月底,本單位固定資產原值合計34.49萬元,其中:土地、房屋及構筑物原值小計0萬元;通用設備原值小計22.41萬元;專用設備原值小計0萬元;文物和陳列品原值小計0萬元;圖書檔案原值小計0萬元;家具、用具、裝具及動植物原值小計12.08萬元。本單位無形資產原值合計0萬元。(見附表23)
本單位共有車輛0輛,其中領導干部用車0輛,一般公務用車0輛,其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2023年擬報廢處置公務用車0輛,擬新增配置車輛0輛,其中領導干部用車0輛,一般公務用車0輛,其他用車0輛,
2023年擬新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2023年度本單位未計劃處置或新增車輛、設備等。
(六)預算績效目標說明
本部門所有支出實行績效目標管理。納入2023年部門整體支出績效目標的金額為206.93萬元,其中,基本支出158.93萬元,項目支出48萬元。
六、名詞解釋
(一)“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
(二)機關運行經費,是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
(三)財政撥款收入:指本級財政當年撥付的資金。
(四)其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
(五)基本支出:指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
(六)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
第二部分 單位預算公開表格702001岳陽市岳陽樓區(qū)庫區(qū)移民服務中心.xlsx