目 錄
第一部分 岳陽樓區(qū)移民開發(fā)局2019年部門預算說明
一、部門概況
1、部門職能
2、機構(gòu)設(shè)置
二、部門預算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算撥款支出預算
五、其他重要事項的情況說明
1、機關(guān)運行經(jīng)費
2、“三公”經(jīng)費預算
3、政府采購情況
4、國有資產(chǎn)占用使用情況說明
5、預算績效目標說明
六、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費
2、“三公”經(jīng)費
第二部分 2019年部門預算公開的表格情況
1、部門預算收支總表
2、收入預算總表
3、非稅收入征收計劃表
4、支出預算總表
5、支出預算分類匯總表(按部門預算經(jīng)濟分類)
6、支出預算分類匯總表(按政府預算經(jīng)濟分類)
7、基本支出預算明細表--工資福利支出(按部門預算經(jīng)濟分類)
8、基本支出預算明細表--工資福利支出(按政府預算經(jīng)濟分類)
9、基本支出預算明細表--商品和服務(wù)支出(按部門預算經(jīng)濟分類)
10、基本支出預算明細表--商品和服務(wù)支出(按政府預算經(jīng)濟分類)
11、基本支出預算明細表--對個人和家庭的補助(按部門預算經(jīng)濟分類)
12、基本支出預算明細表--對個人和家庭的補助(按政府預算經(jīng)濟分類)
13、一般公共預算撥款支出分類匯總表(按部門預算經(jīng)濟分類)
14、一般公共預算撥款支出分類匯總表(按政府預算經(jīng)濟分類)
15、政府性基金撥款支出分類匯總表(按部門預算經(jīng)濟分類)
16、政府性基金撥款支出分類匯總表(按政府預算經(jīng)濟分類)
17、納入專戶管理的非稅收入撥款支出分類匯總表(按部門預算經(jīng)濟分類)
18、納入專戶管理的非稅收入撥款支出分類匯總表(按政府預算經(jīng)濟分類)
19、一般公共預算撥款--經(jīng)費撥款支出預算表(按部門預算經(jīng)濟分類)
20、一般公共預算撥款--經(jīng)費撥款支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
21、專項資金預算匯總表
22、項目支出預算明細表(按資金性質(zhì))
23、項目支出預算明細表(按部門預算經(jīng)濟分類)
24、項目支出預算明細表(按政府預算經(jīng)濟分類)
25、政府采購預算表
26、購買服務(wù)預算表
27、"三公"經(jīng)費表
28、整體支出預算績效目標申報表
29、項目支出預算績效目標申報表
第一部分
岳陽市岳陽樓區(qū)移民開發(fā)局2019年部門預算說明
一、部門基本概況
1、職能職責
岳陽樓區(qū)移民開發(fā)局為行政支持類正科級事業(yè)單位,主要職責是貫徹執(zhí)行黨和國家的移民工作方針、政策,擬訂全區(qū)移民工作規(guī)章和方案;綜合編制移民安置規(guī)劃;按有關(guān)規(guī)定管理移民資金和資產(chǎn);負責直扶人口的核定登記;探索開發(fā)性移民的新機制等工作。
2、機構(gòu)設(shè)置
現(xiàn)有人數(shù)18人,其中:在職編制14人,離退休4人。機關(guān)設(shè)置4個股室:辦公室、政策法規(guī)股、計劃工程股、財務(wù)股。
二、部門預算單位構(gòu)成
我局無二級預算單位,納入2019年部門預算編制范圍的只有岳陽樓區(qū)移民開發(fā)局本級。
三、部門收支總體情況
2019年部門預算即我局本級預算。我局2019年沒有政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入,也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出,同時沒有政府采購預算和政府購買服務(wù)支出預算的支出,所以公開的附件3、15、16、17、18、23、24及附表03、04表均為空。收入包括一般公共預算撥款,支出包括保障局機關(guān)基本運行的經(jīng)費,也包括項目管理及監(jiān)理等專項經(jīng)費。
(一)收入預算:2019年年初預算數(shù)為202.75萬元。其中:一般公共預算撥款202.75萬元,納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入較去年減少了2.26萬元,主要原因是人員退休調(diào)減了公用經(jīng)費。
(二)支出預算:2019年年初預算數(shù)202.75萬元,其中:社會保障和就業(yè)支出31.69萬元,衛(wèi)生健康支出5.1萬元,農(nóng)林水支出156萬元,住房保障支出9.96萬元。支出較去年減少了2.26萬元,主要原因是人員退休調(diào)減了公用經(jīng)費。
四、一般公共預算撥款支出預算
2019年一般公共預算撥款收入202.75萬元,具體安排情況如下:
(一)基本支出:2019年基本支出年初預算數(shù)為186.75萬元,是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。
(二)項目支出:2019年項目支出年初預算數(shù)為16萬元。是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費。其中:培訓支出8萬元;項目管理及監(jiān)理費支出4萬元;移民專干支出4萬元。
五、其他重要事項的情況說明
1、機關(guān)運行經(jīng)費
2019年本級的機關(guān)運行經(jīng)費,當年一般公共預算撥款21萬元,比2018年預算減少1.5萬元,下降6.7%。
2、“三公”經(jīng)費預算
2019年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為6萬元,其中,公務(wù)接待費6萬元,公務(wù)用車購置及運行費0萬元(其中,公務(wù)用車購置費0萬元,公務(wù)用車運行費0萬元),因公出國(境)費0萬元。2019年“三公”經(jīng)費預算與2018年預算持平。
3、政府采購情況
2019年我局政府采購預算總額0萬元,其中,政府采購貨物預算0萬元,政府采購服務(wù)預算0萬元。
4、國有資產(chǎn)占用使用情況說明:無國有資產(chǎn)預算
5、預算績效目標說明:本部門整體支出和績效項目支出實行績效目標管理,納入2019年部門整體支出績效目標的金額為202.75萬元,其中,基本支出186.75萬元,項目支出16萬元。
五、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費:是指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費:納入財政預算管理的“三公“經(jīng)費,是指用一般公共預算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分
部門預算公開的表格情況
1、部門預算收支總表
2、收入預算總表
3、非稅收入征收計劃表
4、支出預算總表
5、支出預算分類匯總表(按部門預算經(jīng)濟分類)
6、支出預算分類匯總表(按政府預算經(jīng)濟分類)
7、基本支出預算明細表--工資福利支出(按部門預算經(jīng)濟分類)
8、基本支出預算明細表--工資福利支出(按政府預算經(jīng)濟分類)
9、基本支出預算明細表--商品和服務(wù)支出(按部門預算經(jīng)濟分類)
10、基本支出預算明細表--商品和服務(wù)支出(按政府預算經(jīng)濟分類)
11、基本支出預算明細表--對個人和家庭的補助(按部門預算經(jīng)濟分類)
12、基本支出預算明細表--對個人和家庭的補助(按政府預算經(jīng)濟分類)
13、一般公共預算撥款支出分類匯總表(按部門預算經(jīng)濟分類)
14、一般公共預算撥款支出分類匯總表(按政府預算經(jīng)濟分類)
15、政府性基金撥款支出分類匯總表(按部門預算經(jīng)濟分類)
16、政府性基金撥款支出分類匯總表(按政府預算經(jīng)濟分類)
17、納入專戶管理的非稅收入撥款支出分類匯總表(按部門預算經(jīng)濟分類)
18、納入專戶管理的非稅收入撥款支出分類匯總表(按政府預算經(jīng)濟分類)
19、一般公共預算撥款--經(jīng)費撥款支出預算表(按部門預算經(jīng)濟分類)
20、一般公共預算撥款--經(jīng)費撥款支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
21、專項資金預算匯總表
22、項目支出預算明細表(按資金性質(zhì))
23、項目支出部門預算明細表(按部門預算經(jīng)濟分類)
24、項目支出部門預算明細表(按政府預算經(jīng)濟分類)
25、政府采購預算表
26、政府購買服務(wù)支出預算表
27、"三公"經(jīng)費表
28、整體支出預算績效目標申報表
29、項目支出預算績效目標申報表