一、主要職能
以打造宜居環(huán)境、建設(shè)富美五夫、提升人民群眾幸福指數(shù)為根本目的,按照“依法依規(guī)、強化監(jiān)管、突出重點、全力拆違”的總體思路,堅持以屬地管理、部門聯(lián)動、疏堵結(jié)合、注重引導(dǎo)、完善機制、源頭防范為基本原則,立足實際,精心組織實施,全力以赴攻堅克難,上下聯(lián)動密切配合,切實做到宣傳教育零盲區(qū)、調(diào)查核實零死角、依法懲治零遺漏、“兩違”現(xiàn)象零增長。把抓好“兩違”整治作為抓產(chǎn)業(yè)環(huán)境、抓發(fā)展空間、抓項目建設(shè)的重要手段,通過“兩違”綜合治理,拆出環(huán)境、拆出空間、拆出公正、拆出美麗、拆出政府公信力。
二、部門決算單位構(gòu)成
本級部門決算
三、單位2016年度部門決算表
公開表格附后
四、2016年度收入支出決算總體情況說明
2016年總收入863.9萬元,總支出840.7萬元。2015年總收入721萬元,總支出649萬元。
五、2016年度收入決算情況說明
2016年總收入為863.8萬元,其中:基本支出撥款收入378.7萬元占全年總收入的43%,項目支出撥款收入485.1萬元占全年總收入的57%。
六、2016年度支出決算情況說明
2016年全年總支出為840.7萬元,其中:基本支出378.7萬元,占總支出45%的,項目支出462.1萬元占總支出的55%。
七、2016年度財政撥款收入支出決算總體情況說明
2016年總收入863.8萬元,總支出840.7萬元。2015年總收入721.1萬元,總支出649萬元。
八、2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
(一)財政撥款支出決算總體情況。
2016年財政撥款總支出為840.7萬元。2015財政撥款總支出649萬元。
(二)財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2016年全年總支出為840.7萬元,其中:基本支出378.7萬元,占總支出45%的,項目支出462.1萬元占總支出的55%。
(三)財政撥款支出決算具體情況。
2016年全年預(yù)算總收入為776.38萬元,其中工資福利支出撥款274.15萬元,一般商品和服務(wù)支出48.01萬元,對個人和家庭補助支出24.22萬元,項目支出430萬元。2016年決算總支出為840.7萬元,其中工資福利支出106.6萬元,商品和服務(wù)支出247.2萬元,對個人家庭補助支出24.9萬元,項目支出462.1萬元。2016年決算支出超出預(yù)算27.28萬元,主要是在工資福利及項目支出方面,主要原因2016年財政追加新增項目經(jīng)費及追加人員績效考核獎勵經(jīng)費等情況。
六、2016年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2016年決算基本支出為378.7萬元,其中工資福利支出106.6萬元,商品和服務(wù)支出247.2萬元,對個人家庭補助支出24.9萬元。
七、2016年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。
我單位2016年“三公”經(jīng)費預(yù)算安排26.5萬元,其中:公務(wù)接待費14.5萬元,公務(wù)用車運行維護費12萬元。2016年“三公”實際支出為19.4萬元,其中:公務(wù)接待費8.2萬元,公務(wù)用車運行和維護11.2萬元。
2016“三公”經(jīng)費總支出為19.4萬元,2015年三公經(jīng)費總支出為25.36萬元。對比2015年,2016年“三公”經(jīng)費減少6.06萬元,主要是公務(wù)用車對比2015年減少10.33,公務(wù)接待比2015年增加4.37萬元。
(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。
2016年我局現(xiàn)在保留公務(wù)用車6臺,全年共公務(wù)接待45批次,共接待人數(shù)230人次。
八、2016年度政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
無