2023年度岳陽(yáng)市第三中學(xué)部門決算
目錄
第一部分 岳陽(yáng)市第三中學(xué)概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
十、一般性支出情況說(shuō)明
十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十三、關(guān)于2023年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
岳陽(yáng)市第三中學(xué)概況
一、 部門職責(zé)
。ㄒ唬┴瀼貓(zhí)行國(guó)家教育方針政策,深化教育改革,加強(qiáng)教學(xué)教研工作,穩(wěn)步提高教學(xué)質(zhì)量,發(fā)展素質(zhì)教育,促進(jìn)教育事業(yè)的發(fā)展。
(二)加強(qiáng)師德師風(fēng)建設(shè),樹立以人為本、依法治教、以德執(zhí)教的理念,強(qiáng)化師德素養(yǎng),提高教師教書育人能力。
。ㄈ┘訌(qiáng)學(xué)校預(yù)算資金的管理和使用,做好后勤保障管理工作,為師生提供良好的教學(xué)生活環(huán)境。
。ㄋ模┍WC合理的校園基礎(chǔ)建設(shè)和教學(xué)設(shè)備投入,為學(xué)校教學(xué)教研提供良好工作條件。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
。ㄒ唬﹥(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。
岳陽(yáng)市第三中學(xué)單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括:辦公室,教務(wù)處,政教處,總務(wù)處,團(tuán)委,黨建辦,教研室,工會(huì)。根據(jù)編辦核定,我校共有教職工195人,其中:在職編制82人;離休1人;退休112人。
。ǘQ算單位構(gòu)成。
本單位無(wú)下屬單位,岳陽(yáng)市第三中學(xué)2023年部門決算匯總公開單位僅岳陽(yáng)市第三中學(xué)本級(jí)。
第二部分
部門決算表
(表格見附件一)
第三部分
2023年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度收、支總計(jì)2086.16萬(wàn)元。與上年相比,減少305.33萬(wàn)元,減少12.77%,主要是因?yàn)?021年部分公用經(jīng)費(fèi)在2022年撥付支付,2021年基礎(chǔ)效獎(jiǎng)大部分在2022年撥付發(fā)放,導(dǎo)致2022年財(cái)政撥款收入支出大幅增加,2023年與2022年數(shù)據(jù)對(duì)比明顯減少。
二、收入決算情況說(shuō)明
2023年度收入合計(jì)2086.16萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入1750.52萬(wàn)元,占83.91%;上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元,占0.00%;事業(yè)收入0.00萬(wàn)元,占0.00%;經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元,占0.00%;附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元,占0.00%;其他收入335.65萬(wàn)元,占16.09%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2023年度支出合計(jì)2086.16萬(wàn)元,其中:基本支出2074.51萬(wàn)元,占99.44%;項(xiàng)目支出11.65萬(wàn)元,占0.56%;上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元,占0.00%;經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元,占0.00%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元,占0.00%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)1750.52萬(wàn)元,與上年相比,減少338.74萬(wàn)元,減少16.21%,主要是因?yàn)?021年部分公用經(jīng)費(fèi)在2022年撥付支付,2021年基礎(chǔ)效獎(jiǎng)大部分在2022年撥付發(fā)放,導(dǎo)致2022年財(cái)政撥款收入支出大幅增加,2023年與2022年數(shù)據(jù)對(duì)比明顯減少。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2023年度財(cái)政撥款支出1750.52萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的83.91%,與上年相比,財(cái)政撥款支出減少338.74萬(wàn)元,減少16.21%,主要是因?yàn)?021年部分公用經(jīng)費(fèi)在2022年撥付支付,2021年基礎(chǔ)效獎(jiǎng)大部分在2022年撥付發(fā)放,導(dǎo)致2022年財(cái)政撥款收入支出大幅增加,2023年與2022年數(shù)據(jù)對(duì)比明顯減少。
。ǘ┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度財(cái)政撥款支出1750.52萬(wàn)元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出0.00萬(wàn)元,占0.00%;教育(類)支出1218.25萬(wàn)元,占69.59%;社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出363.68萬(wàn)元,占20.78%;衛(wèi)生健康(類)支出62.90萬(wàn)元,占3.59%;住房保障(類)支出105.69萬(wàn)元,占6.04%。
(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
2023年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為1778.63萬(wàn)元,支出決算數(shù)為1750.52萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的98.27%,其中:
1、教育支出(類)教育管理事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。
年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.30萬(wàn)元,由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:類款項(xiàng)調(diào)整,該項(xiàng)預(yù)算計(jì)入了社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))。
2、教育支出(類)普通教育(款)初中教育(項(xiàng))。
年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元,支出決算為4.33萬(wàn)元,由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:類款項(xiàng)調(diào)整,該項(xiàng)預(yù)算計(jì)入了社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))。
3、教育支出(類)普通教育(款)高中教育(項(xiàng))。
年初預(yù)算為1110.00萬(wàn)元,支出決算為1203.40萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的108.41%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:類款項(xiàng)調(diào)整,該部分預(yù)算計(jì)入了社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng))、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))。
4、教育支出(類)普通教育(款)其他普通教育支出(項(xiàng))。
年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元,支出決算為7.56萬(wàn)元,由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:類款項(xiàng)調(diào)整,該項(xiàng)預(yù)算計(jì)入了社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))。
5、教育支出(類)其他教育支出(款)其他教育支出(項(xiàng))。
年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元,支出決算為2.66萬(wàn)元,由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:類款項(xiàng)調(diào)整,該項(xiàng)預(yù)算計(jì)入了社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))。
6、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng))。
年初預(yù)算為267.91萬(wàn)元,支出決算為189.71萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的70.81%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:類款項(xiàng)調(diào)整,該項(xiàng)部分決算計(jì)入了教育支出(類)普通教育(款)高中教育(項(xiàng))。
7、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))。
年初預(yù)算為147.87萬(wàn)元,支出決算為139.86萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的94.58%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:中途有離退休人員,社會(huì)保障養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出減少。
8、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))。
年初預(yù)算為73.93萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0.00%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:類款項(xiàng)調(diào)整,該項(xiàng)決算計(jì)入了教育支出(類)教育管理事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))、教育支出(類)普通教育(款)初中教育(項(xiàng))、教育支出(類)普通教育(款)高中教育(項(xiàng))、教育支出(類)普通教育(款)其他普通教育支出(項(xiàng))、教育支出(類)其他教育支出(款)其他教育支出(項(xiàng))、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(款)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(項(xiàng))、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng))。
9、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)死亡撫恤(項(xiàng))。
年初預(yù)算為1.00萬(wàn)元,支出決算為1.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100.00%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
10、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)殘疾人事業(yè)(款)其他殘疾人事業(yè)支出(項(xiàng))。
年初預(yù)算為7.41萬(wàn)元,支出決算為7.41萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100.00%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
11、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(款)財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(項(xiàng))。
年初預(yù)算為4.94萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0.00%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:類款項(xiàng)調(diào)整,該項(xiàng)決算計(jì)入了衛(wèi)生健康支出(類)其他衛(wèi)生健康支出(款)其他衛(wèi)生健康支出(項(xiàng))。
12、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(款)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(項(xiàng))。
年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元,支出決算為25.70萬(wàn)元,由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:類款項(xiàng)調(diào)整,該項(xiàng)預(yù)算計(jì)入了社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))。
13、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng))。
年初預(yù)算為54.67萬(wàn)元,支出決算為58.04萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的106.16%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:類款項(xiàng)調(diào)整,該項(xiàng)預(yù)算計(jì)入了社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))。
14、衛(wèi)生健康支出(類)其他衛(wèi)生健康支出(款)其他衛(wèi)生健康支出(項(xiàng))。
年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元,支出決算為4.86萬(wàn)元,由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:類款項(xiàng)調(diào)整,該項(xiàng)預(yù)算計(jì)入社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(款)財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(項(xiàng))。
15、住房保障支出(類)城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出(款)住房公積金(項(xiàng))。
年初預(yù)算為110.90萬(wàn)元,支出決算為105.69萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的95.30%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:中途有離退休人員,住房公積金支出減少。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款基本支出1747.86萬(wàn)元,其中:
人員經(jīng)費(fèi)1647.80萬(wàn)元,占基本支出的94.28%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、助學(xué)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。
公用經(jīng)費(fèi)100.06萬(wàn)元,占基本支出的5.72%,主要包括辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
。ㄒ唬叭苯(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0.80萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,完成預(yù)算的0.00%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約,與上年相比減少0.27萬(wàn)元,減少100%,減少的主要原因是厲行節(jié)約,其中:
因公出國(guó)(境)費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,主要原因?yàn)楸灸晡窗才乓蚬鰢?guó)(境);與上年相比無(wú)變化,主要原因是未安排外事出訪活動(dòng)。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為0.80萬(wàn)元,決算數(shù)為0.00萬(wàn)元,完成預(yù)算的0.00%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約,本年未安排公務(wù)接待活動(dòng),與上年相比減少0.27萬(wàn)元,減少100%,減少的主要原因是厲行節(jié)約,未安排公務(wù)接待活動(dòng)。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬(wàn)元,決算數(shù)為0.00萬(wàn)元,由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,主要原因?yàn)楸灸晡促?gòu)置公務(wù)用車;與上年相比無(wú)變化,主要原因?yàn)槲促?gòu)置公務(wù)用車。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬(wàn)元,決算數(shù)為0.00萬(wàn)元,由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算完成百分比,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,主要原因?yàn)楸灸隉o(wú)公務(wù)用車需要運(yùn)行維護(hù);與上年相比無(wú)變化,主要原因?yàn)闊o(wú)公務(wù)用車需要運(yùn)行維護(hù)。
。ǘ叭苯(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元,占0.00%,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元,占0.00%,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元,占0.00%。其中:
1、因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元,全年安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次,主要原因?yàn)?023年度無(wú)因公出國(guó)(境)費(fèi)支出。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元,全年共接待來(lái)訪團(tuán)組0個(gè)、來(lái)賓0人次,主要原因?yàn)?023年度無(wú)公務(wù)接待費(fèi)支出。
3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元,其中:公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元,當(dāng)年沒有購(gòu)置公務(wù)用車。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬(wàn)元,截至2023年12月31日,本部門開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本單位無(wú)政府性基金收支。
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
本單位不屬于行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位,無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
十、一般性支出情況說(shuō)明
2023年本部門無(wú)會(huì)議費(fèi)的預(yù)算和支出決算數(shù)。
本部門開支培訓(xùn)費(fèi)5.96萬(wàn)元,用于開展學(xué)校教師研修培訓(xùn),人數(shù)112人,內(nèi)容為教師國(guó)培、省培、市培、縣培各類研修培訓(xùn)等;
本部門無(wú)舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)的預(yù)算和支出決算數(shù)。
十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
本部門2023年度政府采購(gòu)支出總額87.30萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出29.42萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出20.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出37.88萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額87.30萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100.00%,其中:授予小微企業(yè)合同金額87.30萬(wàn)元,占授予中小企業(yè)合同金額的100.00%。貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100.00%,工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100.00%,服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100.00%。
十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2023年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部服務(wù)用車0輛、其他用車0輛;單位價(jià)值100萬(wàn)元以上設(shè)備(不含車輛)0臺(tái)(套)。
十三、關(guān)于2023年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
。ㄒ唬┛(jī)效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我們組織對(duì)2023年度整體支出和項(xiàng)目資金實(shí)施了全覆蓋性的績(jī)效評(píng)價(jià),撰寫了績(jī)效自評(píng)報(bào)告。
組織開展整體支出績(jī)效自評(píng),涉及一般公共預(yù)算支出1750.52萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算支出0.00萬(wàn)元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0.00萬(wàn)元。從自評(píng)情況來(lái)看,整體支出績(jī)效自評(píng)中,2023年整體支出2086.16萬(wàn)元,其中:基本支出2074.51萬(wàn)元,項(xiàng)目支出11.65萬(wàn)元,本部門整體支出績(jī)效自評(píng)綜合評(píng)分99分,評(píng)價(jià)結(jié)果等次為優(yōu)。
本部門無(wú)重點(diǎn)績(jī)效項(xiàng)目支出,未開展項(xiàng)目績(jī)效自評(píng),無(wú)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
。ǘ┎块T(單位)整體支出績(jī)效情況
根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),績(jī)效自評(píng)得分為99分。全年預(yù)算數(shù)為1778.63萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為2086.16萬(wàn)元,完成預(yù)算的117.29%。績(jī)效目標(biāo)完成情況:一是我校建立了教學(xué)常規(guī)督導(dǎo)制度,注重教師的“備、教、批、輔、考”,全年教學(xué)常規(guī)檢查8次,優(yōu)秀教案評(píng)選225次,優(yōu)秀作業(yè)批改88次,秀聽課158人次。行政推門聽課400余次,各類分析會(huì)議20次。全年教研活動(dòng)236次,常規(guī)教研課100余堂,其中青年教師教研課40節(jié),骨干教師示范課28節(jié),復(fù)習(xí)建模課15節(jié),青藍(lán)工程指導(dǎo)教師示范課20節(jié)。本年度教師各類培訓(xùn)10多個(gè),涉及國(guó)培、省培、市培、縣培4個(gè)層次,參與人數(shù)112人次。簽訂青藍(lán)結(jié)對(duì)合同20份;二是今年我校繼續(xù)與澳門“蘭欽文”牧師基金會(huì)聯(lián)系,接受港澳臺(tái)熱心人士對(duì)我校高中部40位品學(xué)兼優(yōu)學(xué)生的援助,將發(fā)放助學(xué)金2萬(wàn)元;三是高一史生地化4科合格考合格率達(dá)100%,高二合格考合格率98.3%。食品安全事故發(fā)生率為0%。9月在樓區(qū)食堂管理(高中組)評(píng)分中總分第一名。
。ㄈ┐嬖诘膯(wèn)題及原因分析
1、辦學(xué)條件亟待改善。操場(chǎng)破舊不堪,沒有標(biāo)準(zhǔn)的錄播室、學(xué)生宿舍、微機(jī)房,教師中休房等硬件設(shè)施。
2、高考本科錄取率不高,難以突破提升,畢業(yè)合格考不能達(dá)到100%.
3、無(wú)法辦成全日制寄宿學(xué)校,學(xué)生學(xué)習(xí)時(shí)間難以得到保障。
下一步改進(jìn)措施
1、加強(qiáng)教學(xué)研究,提升教師素質(zhì)和育教學(xué)水平,做好課輔工作,嚴(yán)把課堂教育質(zhì)量關(guān)。
2、改變校園面貌、校園周邊環(huán)境,解決學(xué)生宿舍、教師中修房問(wèn)題,突破學(xué)校發(fā)展瓶頸。
3、積極應(yīng)對(duì)新高考改革,加強(qiáng)對(duì)新高考科目的研究,加大對(duì)專業(yè)生、日語(yǔ)生的培優(yōu)力度,努力提升我校高考上線人數(shù),提升辦學(xué)質(zhì)量,擴(kuò)大社會(huì)影響。積極應(yīng)對(duì)高中學(xué)業(yè)水平考試,實(shí)現(xiàn)100%合格率。
第四部分
名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
三、財(cái)政撥款收入:指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
四、其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、培訓(xùn)費(fèi):反映除因公出國(guó)(境)培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
八、政府采購(gòu) :是指國(guó)家各級(jí)政府為從事日常的政務(wù)活動(dòng)或?yàn)榱藵M足公共服務(wù)的目的,利用國(guó)家財(cái)政性資金和政府借款購(gòu)買貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)不僅是指具體的采購(gòu)過(guò)程,而且是采購(gòu)政策、采購(gòu)程序、采購(gòu)過(guò)程及采購(gòu)管理的總稱,是一種對(duì)公共采購(gòu)管理的制度。
第五部分
附 件