2018年岳陽市岳陽樓區(qū)倉田小學(xué)部門預(yù)算
目 錄
第一部分 2018年部門預(yù)算說明
第二部分 2018年部門預(yù)算表
1、2018年部門預(yù)算收支總表(匯總表)
2、2018年部門收入總體情況表
3、2018年部門支出總體情況表
4、2018年財政撥款收支總體情況表
5、2018年一般公共預(yù)算支出情況表(按功能科目分類)
6、2018年一般公共預(yù)算支出情況表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
7、2018年一般公共預(yù)算基本支出情況表(部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目)
8、“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
9、2018年部門“三公”經(jīng)費預(yù)算表
10、2018年一般公共預(yù)算基本支出--工資福利支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
11、2018年一般公共預(yù)算基本支出--工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
12、2018年一般公共預(yù)算基本支出--商品和服務(wù)支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
13、2018年一般公共預(yù)算基本支出--商品和服務(wù)支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
14、2018年一般公共預(yù)算基本支出--對個人和家庭的補助(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
15、2018年一般公共預(yù)算基本支出--對個人和家庭的補助(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
16、部門預(yù)算支出表
17、政府采購預(yù)算表
18、政府購買服務(wù)支出預(yù)算表
19、項目支出績效目標(biāo)表
20、整體支出績效目標(biāo)表
21、政府性基金支出表
第一部分:
岳陽市岳陽樓區(qū)倉田小學(xué)部門預(yù)算說明一、部門基本概況
1、職能職責(zé)
⑴宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策、法律法規(guī)等,堅持依法治教、依法治學(xué),貫徹執(zhí)行岳陽樓區(qū)教育局的行政規(guī)章制度。
⑵維護學(xué)校的教學(xué)秩序,為學(xué)生創(chuàng)造良好的學(xué)習(xí)環(huán)境。⑶積極穩(wěn)妥地推進教育改革,按教育規(guī)律辦事,不斷提高教育質(zhì)量。
⑷根據(jù)學(xué)校規(guī)模,設(shè)置學(xué)校管理機構(gòu),建立健全各項規(guī)章制度和崗位責(zé)任制。
⑸堅持教書育人,服務(wù)育人,環(huán)境育人方針,加強對學(xué)生的思想品德教育,使學(xué)生的德智體全面發(fā)展。
⑹抓好教師隊伍建設(shè),使每個教師都熱心于教育事業(yè);⑺做好安全防范,保證學(xué)生的人身安全。
2、機構(gòu)設(shè)置
我單位無二級預(yù)算單位,無內(nèi)設(shè)股室。根據(jù)編辦核定,現(xiàn)有人數(shù)21人,其中:在職編制18人;離退休3人。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
我校為一級預(yù)算單位,實行財政全額撥款,沒有下設(shè)二級機構(gòu)。
三、部門收支總體情況
22018年部門預(yù)算即我校本級預(yù)算。我校2018年沒有政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入,也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出,所以公開的附件3、15、16、17、18、23、24表均為空。
(一)收入預(yù)算:2018年年初預(yù)算數(shù)173.09萬元,其中,一般公共預(yù)算撥款173.09萬元,納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入較去年增加了29.67萬元,主要原因是:教師待遇的提高。
(二)支出預(yù)算:2018年年初預(yù)算數(shù)173.09萬元,其中:教育支出119.72萬元,社會保障和就業(yè)支出36.41萬元,醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出5.59萬元,住房保障支出11.37萬元。支出較去年增加29.67萬元,主要原因是教師待遇的提高。
2018年一般公共預(yù)算撥款收入173.09萬元,具體安排情況如下:
(一)基本支出:2018年基本支出年初預(yù)算數(shù)為173.09萬元,是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。
(二)項目支出:2018年項目支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元,與上年持平。
五、其他重要事項的情況說明
1、學(xué)校公用經(jīng)費
2018年學(xué)校公用經(jīng)費,,當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款6萬元,比2017年預(yù)算減少0萬元,下降0%
2、“三公”經(jīng)費預(yù)算:
2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為0萬元,其中,公務(wù)接待費0萬元,公務(wù)用車購置及運行費0萬元(其中,公務(wù)用車購置費0萬元,公務(wù)用車運行費0萬元),因公出國(境)費0萬元。2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算與2017年持平(如不平,請說明理由)。
3、一般性支出情況:2018年學(xué)校公用經(jīng)費,當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款6萬元,
4、政府采購情況:2020年我校政府采購預(yù)算總額0萬元,其中宣傳牌萬元,課桌椅添置0萬元,餐廳改造0萬元,場地改造0萬元,擴班費用0萬元,墻體涂料0萬元,舞臺側(cè)屏0萬元,水管改造0萬元。
5、國有資產(chǎn)占用使用情況說明:無國有資產(chǎn)預(yù)算
6、預(yù)算績效目標(biāo)說明:本部門整體支出和績效項目支出實行績效目標(biāo)管理,納入2020年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為0萬元,其中,基本支出0萬元,項目支出0萬元。
六、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費:是指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費:納入?yún)^(qū)財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費,是 指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及 運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務(wù)接待費反映單 位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運行費 反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃 料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位 公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等 支出。
岳陽樓區(qū)倉田小學(xué)報表.XLS