2023年度岳陽市岳陽樓區(qū)市容環(huán)境衛(wèi)生中心部門決算
目錄
第一部分 岳陽樓區(qū)環(huán)衛(wèi)中心部門概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、政府采購(gòu)支出說明
十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
十四、2023年度預(yù)算績(jī)效情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 岳陽樓區(qū)市容環(huán)境衛(wèi)生中心概況
一、部門職責(zé)
(一)負(fù)責(zé)組織與監(jiān)督城市市容環(huán)衛(wèi)管理法規(guī)、政策的貫徹?cái)M定,組織擬訂與報(bào)批相關(guān)的規(guī)范性文件,制定環(huán)衛(wèi)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。
(二)參與城市規(guī)劃的評(píng)審和環(huán)衛(wèi)工程設(shè)施規(guī)劃設(shè)計(jì)的審查;負(fù)責(zé)組織環(huán)衛(wèi)行業(yè)發(fā)展規(guī)劃的擬訂(修訂)、評(píng)審及其產(chǎn)業(yè)政策實(shí)施計(jì)劃的擬訂、報(bào)批和組織實(shí)施。
(三)負(fù)責(zé)市容環(huán)衛(wèi)設(shè)施建設(shè)、設(shè)備及工具采購(gòu)計(jì)劃的編制和報(bào)批、采購(gòu)招標(biāo)工作,并具體組織實(shí)施。
(四)負(fù)責(zé)協(xié)助區(qū)財(cái)政局撥付各街道(鄉(xiāng))相關(guān)環(huán)衛(wèi)經(jīng)費(fèi)。
(五)承擔(dān)全區(qū)生活垃圾分類工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室日常工作,負(fù)責(zé)建立生活垃圾分類工作協(xié)調(diào)機(jī)制。負(fù)責(zé)全區(qū)生活垃圾分類投放、收集、運(yùn)輸、處理的業(yè)務(wù)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)調(diào)度和監(jiān)督檢查工作。建立全區(qū)生活垃圾分類收集、運(yùn)輸、處理基礎(chǔ)臺(tái)賬。
(六)負(fù)責(zé)對(duì)各街道(鄉(xiāng))環(huán)衛(wèi)工作進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)、督查考評(píng)。負(fù)責(zé)全區(qū)清掃保潔范圍內(nèi)各路面的清洗、清灑、降塵工作及各項(xiàng)任務(wù),協(xié)助全區(qū)各街道(鄉(xiāng))的垃圾清運(yùn)工作。對(duì)作業(yè)車輛、駕駛員、跟車員進(jìn)行日常管理。
(七)承辦區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
(一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。人員構(gòu)成:本中心編制數(shù)32個(gè),實(shí)際人數(shù)40人,其中在編人數(shù)40人。
岳陽樓區(qū)環(huán)衛(wèi)中心內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括:辦公室、綜合管理股、計(jì)財(cái)審計(jì)股、基建設(shè)備股、岳陽樓區(qū)環(huán)境衛(wèi)生考評(píng)辦公室、法制股、垃圾分類股、作業(yè)所。
(二)決算單位構(gòu)成。本單位無獨(dú)立核算的下屬單位,2023年度部門決算匯總公開單位僅包括岳陽市岳陽樓區(qū)市容環(huán)境衛(wèi)生中心本級(jí)。
第二部分 2023年度部門決算表
(見附件)
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計(jì)均為3499.86萬元。與上年相比,增加598.31萬元,增加20.62%,主要是因?yàn)轫?xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。
二、收入決算情況說明
2023年度收入合計(jì)3499.86萬元,其中:財(cái)政撥款收入3223.17萬元,占92.10%;上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元,占0%;事業(yè)收入0萬元,占0%;經(jīng)營(yíng)收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;其他收入276.69萬元,占7.90%。
三、支出決算情況說明
2023年度支出合計(jì)3499.86萬元,其中:基本支出578.08萬元,占16.52%;項(xiàng)目支出2921.78萬元,占83.48%;上繳上級(jí)支出0萬元,占0%;經(jīng)營(yíng)支出0萬元,占0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元,占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為3223.17萬元,與上年相比,增加321.62萬元,增加11.08%,主要是因?yàn)轫?xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
(一)財(cái)政撥款支出決算總體情況
2023年度財(cái)政撥款支出3223.17萬元,占本年支出合計(jì)的92.10%,與上年相比,財(cái)政撥款支出增加321.62萬元,增加11.08%,主要是因?yàn)轫?xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。
(二)財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度財(cái)政撥款支出3223.17萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出30.40萬元,占0.94%;社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出961.64萬元,占29.84%;衛(wèi)生健康(類)支出21.32萬元,占0.66%;節(jié)能環(huán)保(類)支出559.59萬元,占17.36%;城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出1601.76萬元,占49.69%;住房保障(類)支出40.51萬元,占1.26%;其他(類)支出7.95萬元,占0.25%。
(三)財(cái)政撥款支出決算具體情況
2023年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為1139.24萬元,支出決算數(shù)為3223.17萬元,完成年初預(yù)算的282.92%,其中:
1、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))。
年初預(yù)算為52.5萬元,支出決算為53.23萬元,完成年初預(yù)算的101.39%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:2023年本單位有人員調(diào)整。
2、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))
年初預(yù)算為26.25萬元,支出決算為0萬元,完成年初預(yù)算的0%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是指標(biāo)調(diào)整。
3、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)殘疾人事業(yè)(款)其他殘疾人事業(yè)支出(項(xiàng))。
年初預(yù)算為2.26萬元,支出決算為2.26萬元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)持平。
4、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(款)財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)的補(bǔ)助(項(xiàng))。
年初預(yù)算為1.51元,支出決算為2.14萬元,完成年初預(yù)算的141.72%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:2023年本單位有人員調(diào)整。
5、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng))
年初預(yù)算為18.7元,支出決算為21.32萬元,完成年初預(yù)算的114.01%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:2023年本單位有人員調(diào)整。
6、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng))
年初預(yù)算為0.13萬元,支出決算為0萬元,完成年初預(yù)算的0%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是指標(biāo)調(diào)整。
7、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生(款)城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生(項(xiàng))
年初預(yù)算為998.5元,支出決算為1482.79萬元,完成年初預(yù)算的148.50%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。
8、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出(項(xiàng))
年初預(yù)算為0元,支出決算為118.96萬元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:中途追加項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
9、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))
年初預(yù)算為39.38元,支出決算為40.51萬元,完成年初預(yù)算的102.87%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:2023年本單位有人員調(diào)整。
10、節(jié)能環(huán)保支出(類)污染防治(款)其他污染防治支出(項(xiàng))
年初預(yù)算為0元,支出決算為559.59萬元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:中途追加項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
11、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)企業(yè)改革補(bǔ)助(款)其他企業(yè)改革發(fā)展補(bǔ)助(項(xiàng))。
年初預(yù)算為0元,支出決算為559.59萬元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:中途追加項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
12、一般公共服務(wù)支出(類)發(fā)展與改革事務(wù)(款)其他發(fā)展與改革事務(wù)支出(項(xiàng))
年初預(yù)算為0元,支出決算為559.59萬元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:中途追加項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財(cái)政撥款基本支出578.08萬元,其中:
人員經(jīng)費(fèi)500.22萬元,占基本支出的86.53%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、對(duì)其他個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。
公用經(jīng)費(fèi)77.86萬元,占基本支出的13.47%,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為207.43萬元,支出決算為206.75萬元,完成預(yù)算的99.67%,其中:
因公出國(guó)(境)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元,決算數(shù)為0.00萬元,由于預(yù)算數(shù)為0,無法計(jì)算百分比,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,主要原因?yàn)楸灸晡窗才乓蚬鰢?guó)(境);與上年相比無變化,主要原因是未安排外事出訪活動(dòng)。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為1萬元,支出決算為0.32萬元,完成預(yù)算的32.00%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是執(zhí)行厲行節(jié)約,控制成本,與上年相比增加0.15萬元,增加88.23%,增加的原因是本年接待比上年多。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元,決算數(shù)為0.00萬元,由于預(yù)算數(shù)為0,無法計(jì)算百分比,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,主要原因?yàn)楸灸晡促?gòu)置公務(wù)用車;與上年相比無變化,主要原因?yàn)閮赡昃促?gòu)置公務(wù)用車。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為206.43萬元,支出決算為206.43萬元,完成預(yù)算的100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.32萬元,占0.16%,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0萬元,占0%,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算206.43萬元,占99.84%。其中:
1、因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算為0.00萬元,全年安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次,主要原因?yàn)?/span>2023年度無因公出國(guó)(境)費(fèi)支出。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.32萬元,全年共接待來訪團(tuán)組2個(gè)、來賓30人次,主要是岳陽縣城管局來我區(qū)考察學(xué)習(xí)垃圾分類發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為206.43萬元,其中:公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00萬元,當(dāng)年沒有購(gòu)置公務(wù)用車。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)206.43萬元,主要是車輛維修及保養(yǎng)經(jīng)費(fèi)、車輛油料費(fèi)、車輛保險(xiǎn)費(fèi)、車輛年檢費(fèi)支出,截至2023年12月31日,本部門開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為58輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本部門無政府性基金收支。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
本部門無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
本單位不屬于行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位,無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
十一、一般性支出情況說明
2023年度,會(huì)議費(fèi)年初預(yù)算0萬元,支出決算為0萬元,完成年初預(yù)算的0%。人數(shù)0人,本部門無會(huì)議費(fèi)的預(yù)算和支出決算數(shù)。
培訓(xùn)費(fèi)年初預(yù)算1萬元,支出決算為0.84萬元,完成年初預(yù)算的84%。用于開展非學(xué)歷教育培訓(xùn),內(nèi)容為全區(qū)事業(yè)單位工作人員培訓(xùn)。
舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)年初預(yù)算0萬元,支出決算為0萬元,完成年初預(yù)算的0%,本部門無舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)的預(yù)算和支出決算數(shù)。
十二、政府采購(gòu)支出說明
本部門2023年度政府采購(gòu)支出總額1041.76萬元,其中:政府采購(gòu)貨物支出842.35萬元、政府采購(gòu)工程支出30.67萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出168.74萬元。授予中小企業(yè)合同金額1041.76萬元,占政府采購(gòu)支出總額的100%,其中:授予小微企業(yè)合同金額1041.76萬元,占授予中小企業(yè)合同金額的100%。貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的80.86%,工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的2.94%,服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的16.2%。
十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日,本部門共有車輛58輛,其中,主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車58輛,其他用車主要是環(huán)衛(wèi)作業(yè)用車;單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套);單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。
十四、2023年度預(yù)算績(jī)效情況說明
(一)績(jī)效管理評(píng)價(jià)工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我們組織對(duì)2023年度整體支出和項(xiàng)目資金實(shí)施了全覆蓋性的績(jī)效評(píng)價(jià),撰寫了績(jī)效自評(píng)報(bào)告。
組織開展整體支出績(jī)效評(píng)價(jià),涉及一般公共預(yù)算支出3223.17萬元,政府性基金預(yù)算支出0萬元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬元,其他支出276.69萬元。從評(píng)價(jià)情況來看,整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)中,2023年整體支出3499.86萬元,其中:基本支出578.08萬元,項(xiàng)目支出2921.78萬元,本部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)綜合評(píng)分100分,評(píng)價(jià)結(jié)果等次為優(yōu)。
組織對(duì)一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效評(píng)價(jià),項(xiàng)目2個(gè),共涉及資金2646.42萬元,占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。組織對(duì)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開展績(jī)效評(píng)價(jià),項(xiàng)目0個(gè),共涉及資金0萬元,占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。組織對(duì)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出開展績(jī)效評(píng)價(jià),項(xiàng)目0個(gè),共涉及資金0萬元,占國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。從評(píng)價(jià)情況來看,項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)得分100分,評(píng)價(jià)結(jié)果等次為優(yōu)。
(二)部門決算中績(jī)效自評(píng)結(jié)果情況。
根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),績(jī)效自評(píng)得分為94分。全年預(yù)算數(shù)為3499.86萬元,執(zhí)行數(shù)為3499.86萬元,完成預(yù)算的100%?(jī)效目標(biāo)完成情況:1.分類體系大健全。已完成五里牌、王家河、金鶚山、奇家?guī)X街道和郭鎮(zhèn)鄉(xiāng)等5個(gè)街道(鄉(xiāng))為市級(jí)生活垃圾分類示范創(chuàng)建,岳陽樓街道已完成省級(jí)垃圾分類示范街道考核。已選定燕創(chuàng)環(huán)保公司為岳陽樓區(qū)可回收物分揀中心,針對(duì)全區(qū)可回收物進(jìn)行回收分揀,做到資源化利用。我中心經(jīng)多方選址,選定梅溪街道延壽寺村三查磚廠為建筑垃圾臨時(shí)消納場(chǎng),現(xiàn)日處理量500余噸。將冷水鋪垃圾中轉(zhuǎn)站交由市城投伏泰公司進(jìn)行餐廚垃圾中轉(zhuǎn),并完成七里山小型家庭餐廚垃圾處置終端建設(shè)。
2.環(huán)境質(zhì)量大提升。2023年,累計(jì)督查考評(píng)發(fā)現(xiàn)問題3萬余處,現(xiàn)場(chǎng)交辦整改2.4萬余處,下發(fā)問題交辦函6千余件,整改回復(fù)率100%。對(duì)全區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行修繕,共修繕果皮桶192個(gè)、垃圾屋156座,保潔車471臺(tái)。二是配齊基礎(chǔ)設(shè)施。對(duì)城區(qū)主次干道更換陳舊破損的不銹鋼果皮桶548個(gè)。更換陳舊、破損、外觀污漬嚴(yán)重的塑料垃圾桶1077個(gè)。為有效解決保潔車污水滲漏問題,設(shè)計(jì)改進(jìn)保潔車款式,采用不銹鋼材質(zhì)保潔車,現(xiàn)已采購(gòu)100臺(tái),即將采購(gòu)500臺(tái),逐步淘汰木質(zhì)保潔車。完成各級(jí)各項(xiàng)迎檢活動(dòng)、內(nèi)澇清淤保暢、除污去漬本色行動(dòng)、洞庭漁火季等各類環(huán)境衛(wèi)生應(yīng)急保障任務(wù)190余次。累計(jì)派出灑水作業(yè)車輛2.75萬余臺(tái)次,清運(yùn)車輛1.17萬余臺(tái)次,累計(jì)清運(yùn)日常垃圾11.2萬余立方,城市機(jī)械化作業(yè)率穩(wěn)步提升。
3.創(chuàng)文鞏衛(wèi)大促進(jìn)。2023年,出臺(tái)《岳陽樓區(qū)環(huán)衛(wèi)綜合管理規(guī)定》;完善《岳陽樓區(qū)街道(鄉(xiāng)))及所屬社區(qū)(村)環(huán)境衛(wèi)生考評(píng)工作方案》;下發(fā)《關(guān)于加強(qiáng)環(huán)衛(wèi)物資管理的通知》《岳陽樓區(qū)市容環(huán)境衛(wèi)生精細(xì)化管理“百日攻堅(jiān)”工作方案》《關(guān)于開展環(huán)衛(wèi)基礎(chǔ)設(shè)施專項(xiàng)整治行動(dòng)的通知》等相關(guān)文件方案;今年累計(jì)開展各項(xiàng)環(huán)境衛(wèi)生整治活動(dòng)1300次,清理雜草4萬㎡,違規(guī)菜地4.5萬㎡,建筑垃圾5700余車,清理牛皮癬10萬余處,衛(wèi)生死角1萬余處;開展“夏送清涼,冬送溫暖”等慰問活動(dòng)共5次,3000余人;積極為34名環(huán)衛(wèi)工人辦理工齡補(bǔ)償及意外補(bǔ)償相關(guān)事宜,共計(jì)發(fā)放22萬余元的工齡補(bǔ)償款,切實(shí)保障好環(huán)衛(wèi)工人切身利益。10月26日晚,在白楊坡小學(xué)禮堂開展“致敬環(huán)衛(wèi)工人 贊美勞動(dòng)之美”文藝晚會(huì);今年初,我中心以機(jī)關(guān)改建為契機(jī),將一樓大廳改造為環(huán)衛(wèi)暖心驛站,開通“環(huán)衛(wèi)110”服務(wù)熱線,今年累計(jì)接待上門投訴事件24次,處理熱線投訴事件31次。區(qū)城管委智慧平臺(tái)累計(jì)接派工單31265單,按期處置工單30358單,工單按期處置率97%。積極、快速處理12345政府熱線投訴事件,厘清工作職責(zé),接收處理185件熱線投訴,處理176件,無一件超期回復(fù)。
詳見附件。
第四部分 名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
三、財(cái)政撥款收入:指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
四、其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、會(huì)議費(fèi):反映會(huì)議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
八、培訓(xùn)費(fèi):反映除因公出國(guó)(境)培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
第五部分 附件