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2023年度
樓區(qū)商務(wù)糧食局部門決算
目錄
第一部分單位概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分 2023年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
十一、一般性支出情況說(shuō)明
十二、政府采購(gòu)支出說(shuō)明
十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十四、2023年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
樓區(qū)商務(wù)糧食局單位概況
一、部門職責(zé)
(一)貫徹執(zhí)行關(guān)于發(fā)展國(guó)內(nèi)外貿(mào)易、國(guó)際經(jīng)濟(jì)合作和區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作的政策,具體組織實(shí)施我區(qū)經(jīng)濟(jì)貿(mào)易、對(duì)外援助、對(duì)外投資和對(duì)外經(jīng)濟(jì)合作的活動(dòng),提出區(qū)域經(jīng)濟(jì)工作、現(xiàn)代流
通方式的發(fā)展、流通體制的改革建議意見。
(二)負(fù)責(zé)促進(jìn)商貿(mào)服務(wù)業(yè)和社區(qū)商業(yè)發(fā)展,提出促進(jìn)商貿(mào)中小企業(yè)發(fā)展的建議,推動(dòng)流通標(biāo)準(zhǔn)化和連鎖經(jīng)營(yíng)、商業(yè)特許經(jīng)營(yíng)、物流配送、電子商務(wù)等現(xiàn)代流通方式的發(fā)展。
(三)策劃全區(qū)大宗產(chǎn)業(yè)批發(fā)市場(chǎng)規(guī)劃和城市商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)特色街區(qū)規(guī)劃、商業(yè)體系建設(shè)、糧食市場(chǎng)體系建設(shè)工作。
(四)協(xié)調(diào)規(guī)范商貿(mào)企業(yè)交易行為;推動(dòng)商貿(mào)領(lǐng)域信用建設(shè),指導(dǎo)商業(yè)信用銷售,配合主管部門開展市場(chǎng)誠(chéng)信公共服務(wù)平臺(tái)建設(shè)工作;按有關(guān)規(guī)定對(duì)特殊流通行業(yè)進(jìn)行監(jiān)督管理。
(五)監(jiān)測(cè)分析市場(chǎng)運(yùn)行、商品供求狀況,調(diào)查分析商品價(jià)格信息,并進(jìn)行預(yù)測(cè)預(yù)警和信息引導(dǎo):按分工、分級(jí)負(fù)責(zé)重要消費(fèi)品儲(chǔ)備管理工作;按有關(guān)規(guī)定對(duì)成品油流通進(jìn)行監(jiān)督管
理。
(六)執(zhí)行國(guó)家進(jìn)出口商品、加工貿(mào)易管理辦法和進(jìn)出口管理商品、技術(shù)目錄和外貿(mào)促進(jìn)體系建設(shè);承擔(dān)會(huì)展業(yè)促進(jìn)與管理有關(guān)工作;執(zhí)行有關(guān)服務(wù)貿(mào)易發(fā)展規(guī)劃并開展相關(guān)工作;
組織實(shí)施促進(jìn)服務(wù)出口、服務(wù)外包的政策措施,推動(dòng)服務(wù)外包平臺(tái)建設(shè)。
(七)貫徹執(zhí)行我國(guó)多雙邊(含區(qū)域、自由貿(mào)易區(qū))經(jīng)貿(mào)合作戰(zhàn)略和政策,推進(jìn)我區(qū)與其他國(guó)家和地區(qū)的經(jīng)貿(mào)往來(lái)與投資貿(mào)易合作;負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)反傾銷、反補(bǔ)貼、保障措施及其他與
進(jìn)出口公平貿(mào)易相關(guān)的工作;依法管理和監(jiān)督對(duì)外勞務(wù)合作組織;實(shí)施區(qū)內(nèi)人員出境就業(yè)管理政策,負(fù)責(zé)牽頭外派勞務(wù)和境外從業(yè)人員的權(quán)益保護(hù)工作。
(八)提出全區(qū)糧食調(diào)控、平衡以及糧食流通的中長(zhǎng)期規(guī)劃,制定糧食流通、糧食庫(kù)存監(jiān)督檢查制度并組織實(shí)施;承擔(dān)糧食監(jiān)測(cè)預(yù)警和應(yīng)急責(zé)任,指導(dǎo)轄區(qū)內(nèi)軍隊(duì)糧食供應(yīng)保障。負(fù)
責(zé)糧食系統(tǒng)國(guó)有資產(chǎn)增值保值監(jiān)管與資產(chǎn)處置工作。
(九)提出區(qū)級(jí)儲(chǔ)備糧的規(guī)模、布局及動(dòng)用區(qū)級(jí)儲(chǔ)備糧的建議,會(huì)同有關(guān)部門制定區(qū)級(jí)儲(chǔ)備糧輪換計(jì)劃并監(jiān)督實(shí)施,依職權(quán)監(jiān)督檢查駐區(qū)范圍內(nèi)儲(chǔ)備糧的數(shù)量、質(zhì)量和儲(chǔ)備安全。
(十)指導(dǎo)全區(qū)商貿(mào)流通領(lǐng)域信息網(wǎng)絡(luò)和電子商務(wù)建設(shè)。承擔(dān)全區(qū)商務(wù)糧食統(tǒng)計(jì)及其信息發(fā)布工作,提供信息咨詢服務(wù)。
(十一)負(fù)責(zé)本單位、本系統(tǒng)的信訪維穩(wěn)和安全生產(chǎn)工作。
承辦區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
。ㄒ唬﹥(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。
根據(jù)編辦核定,本部門在編26人,退休68人,離休1人。內(nèi)設(shè)股室9個(gè)(辦公室、政工人事股、財(cái)務(wù)股、法制和監(jiān)督檢查股、市場(chǎng)管理股、外經(jīng)外貿(mào)外資股、電子商務(wù)促進(jìn)股、成品油管理股、糧食發(fā)展調(diào)控與統(tǒng)計(jì)股)。設(shè)2個(gè)事業(yè)機(jī)構(gòu):糧食物資儲(chǔ)備服務(wù)中心和商貿(mào)企業(yè)發(fā)展促進(jìn)服務(wù)中心。
。ǘQ算單位構(gòu)成。樓區(qū)商務(wù)糧食局2023年部門決算公開單位構(gòu)成:樓區(qū)商務(wù)糧食局單位本級(jí)。
第二部分
部門決算表
收入決算表 |
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公開02表 |
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部門: |
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單位:萬(wàn)元 |
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項(xiàng) 目 |
本年收入合計(jì) |
財(cái)政撥款收入 |
上級(jí)補(bǔ)助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營(yíng)收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
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功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
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欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
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合計(jì) |
1452.01 |
1452.01 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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注:本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。 |
支出決算表 |
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公開03表 |
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部門: |
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單位:萬(wàn)元 |
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項(xiàng) 目 |
本年支出合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
上繳上級(jí)支出 |
經(jīng)營(yíng)支出 |
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 |
|||
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
||||||||
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
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合計(jì) |
1452.01 |
534.83 |
917.18 |
0 |
0 |
0 |
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注:本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。 |
財(cái)政撥款收入支出決算總表 |
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公開04表 |
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部門: |
單位:萬(wàn)元 |
|||||||||
收入 |
支出 |
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項(xiàng) 目 |
行次 |
金額 |
項(xiàng) 目 |
行次 |
合計(jì) |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款 |
||
欄 次 |
1 |
欄 次 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||||
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
1 |
1452.01 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
15 |
1452.01 |
1452.01 |
||||
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
2 |
二、外交支出 |
16 |
|||||||
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款 |
3 |
三、國(guó)防支出 |
17 |
|||||||
4 |
四、公共安全支出 |
18 |
||||||||
5 |
五、教育支出 |
19 |
||||||||
6 |
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
20 |
||||||||
7 |
…… |
21 |
||||||||
8 |
22 |
|||||||||
本年收入合計(jì) |
9 |
1452.01 |
本年支出合計(jì) |
23 |
1452.01 |
1452.01 |
||||
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
10 |
年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
24 |
|||||||
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
11 |
25 |
||||||||
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
12 |
26 |
||||||||
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款 |
13 |
27 |
||||||||
總計(jì) |
14 |
1452.01 |
總計(jì) |
28 |
1452.01 |
1452.01 |
||||
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 |
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一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
部門: 公開05表
單位:萬(wàn)元
項(xiàng) 目 |
本年支出 |
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功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
小計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
||
合計(jì) |
1452.01 |
534.83 |
917.18 |
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注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。 |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表 部門: 公開06表 單位:萬(wàn)元 |
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經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 |
科目名稱 |
決算數(shù) |
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 |
科目名稱 |
決算數(shù) |
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 |
科目名稱 |
決算數(shù) |
||||||||||||||
301 |
工資福利支出 |
364.23 |
302 |
商品和服務(wù)支出 |
45.30 |
307 |
債務(wù)利息及費(fèi)用支出 |
|
||||||||||||||
30101 |
基本工資 |
124.88 |
30201 |
辦公費(fèi) |
3.26 |
30701 |
國(guó)內(nèi)債務(wù)付息 |
|
||||||||||||||
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
65.05 |
30202 |
印刷費(fèi) |
1 |
30702 |
國(guó)外債務(wù)付息 |
|
||||||||||||||
30103 |
獎(jiǎng)金 |
70.07 |
30203 |
咨詢費(fèi) |
0 |
310 |
資本性支出 |
|
||||||||||||||
30106 |
伙食補(bǔ)助費(fèi) |
14.00 |
30204 |
手續(xù)費(fèi) |
0 |
31001 |
房屋建筑物購(gòu)建 |
|
||||||||||||||
30107 |
績(jī)效工資 |
0 |
30205 |
水費(fèi) |
1 |
31002 |
辦公設(shè)備購(gòu)置 |
|
||||||||||||||
30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) |
41.41 |
30206 |
電費(fèi) |
2 |
31003 |
專用設(shè)備購(gòu)置 |
|
||||||||||||||
30109 |
職業(yè)年金繳費(fèi) |
0 |
30207 |
郵電費(fèi) |
1 |
31005 |
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
|
||||||||||||||
30110 |
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) |
14.94 |
30208 |
取暖費(fèi) |
0 |
31006 |
大型修繕 |
|
||||||||||||||
30111 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) |
0 |
30209 |
物業(yè)管理費(fèi) |
0 |
31007 |
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新 |
|
||||||||||||||
30112 |
其他社會(huì)保障繳費(fèi) |
3.36 |
30211 |
差旅費(fèi) |
1 |
31008 |
物資儲(chǔ)備 |
|
||||||||||||||
30113 |
住房公積金 |
30.52 |
30212 |
因公出國(guó)(境)費(fèi)用 |
0 |
31009 |
土地補(bǔ)償 |
|
||||||||||||||
30114 |
醫(yī)療費(fèi) |
0 |
30213 |
維修(護(hù))費(fèi) |
0.5 |
31010 |
安置補(bǔ)助 |
|
||||||||||||||
30199 |
其他工資福利支出 |
0 |
30214 |
租賃費(fèi) |
|
31011 |
地上附著物和青苗補(bǔ)償 |
|
||||||||||||||
303 |
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
125.30 |
30215 |
會(huì)議費(fèi) |
|
31012 |
拆遷補(bǔ)償 |
|
||||||||||||||
30301 |
離休費(fèi) |
0 |
30216 |
培訓(xùn)費(fèi) |
|
31013 |
公務(wù)用車購(gòu)置 |
|
||||||||||||||
30302 |
退休費(fèi) |
121.87 |
30217 |
公務(wù)接待費(fèi) |
0.58 |
31019 |
其他交通工具購(gòu)置 |
|
||||||||||||||
30303 |
退職(役)費(fèi) |
0 |
30218 |
專用材料費(fèi) |
|
31021 |
文物和陳列品購(gòu)置 |
|
||||||||||||||
30304 |
撫恤金 |
0 |
30224 |
被裝購(gòu)置費(fèi) |
|
31022 |
無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置 |
|
||||||||||||||
30305 |
生活補(bǔ)助 |
0 |
30225 |
專用燃料費(fèi) |
|
31099 |
其他資本性支出 |
|
||||||||||||||
30306 |
救濟(jì)費(fèi) |
0 |
30226 |
勞務(wù)費(fèi) |
|
399 |
其他支出 |
|
||||||||||||||
30307 |
醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 |
0 |
30227 |
委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
|
39907 |
國(guó)家賠償費(fèi)用支出 |
|
||||||||||||||
30308 |
助學(xué)金 |
0 |
30228 |
工會(huì)經(jīng)費(fèi) |
5.88 |
39908 |
對(duì)民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼 |
|
||||||||||||||
30309 |
獎(jiǎng)勵(lì)金 |
0 |
30229 |
福利費(fèi) |
0 |
39909 |
經(jīng)常性贈(zèng)與 資本性贈(zèng)與
|
|
||||||||||||||
30310 |
個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼 |
0 |
30231 |
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
0 |
39910 |
資本性贈(zèng)與 |
|
||||||||||||||
30311 |
代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) |
0 |
30239 |
其他交通費(fèi)用 |
21.07 |
39999 |
其他支出 |
|
||||||||||||||
30399 |
其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
34.33 |
30240 |
稅金及附加費(fèi)用 |
0 |
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
8.01 |
|
|
|
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人員經(jīng)費(fèi)合計(jì) |
489.53 |
公用經(jīng)費(fèi)合計(jì) |
45.30 |
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注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。 |
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政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 |
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公開07表 |
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部門: |
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單位:萬(wàn)元 |
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項(xiàng) 目 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
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科目代碼 |
科目名稱 |
小計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
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欄次 |
1 |
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3 |
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合計(jì) |
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注:本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。
說(shuō)明:我單位沒(méi)有政府性基金收入,也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出,故本表無(wú)數(shù)據(jù)。(當(dāng)表格數(shù)據(jù)為空時(shí),應(yīng)有此說(shuō)明) |
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國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 |
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公開08表 |
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部門: |
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單位:萬(wàn)元 |
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項(xiàng) 目 |
本年支出 |
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科目代碼 |
科目名稱 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
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欄次 |
1 |
2 |
3 |
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合計(jì) |
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注:本表反映部門本年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。
說(shuō)明:我單位沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出,故本表無(wú)數(shù)據(jù)。(當(dāng)表格數(shù)據(jù)為空時(shí),應(yīng)有此說(shuō)明) |
財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 |
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公開09表 |
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部門: |
單位:萬(wàn)元 |
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預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
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合計(jì) |
因公出國(guó)(境)費(fèi) |
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
公務(wù)接待費(fèi) |
合計(jì) |
因公出國(guó)(境)費(fèi) |
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
公務(wù)接待費(fèi) |
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小計(jì) |
公務(wù)用車 |
公務(wù)用車 |
小計(jì) |
公務(wù)用車 |
公務(wù)用車 |
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
2.5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.5 |
0.58 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.58 |
注:本表反映部門本年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算情況。其中,預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)全年預(yù)算數(shù),反映按規(guī)定程序調(diào)整后的預(yù)算數(shù);決算數(shù)是包括當(dāng)年財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。 |
第三部分
2023年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度收、支總計(jì)1452.01萬(wàn)元。與上年相比,減少730.15元,減少33.46%,主要是因?yàn)闇p少了菜市場(chǎng)提質(zhì)改造支出。
二、收入決算情況說(shuō)明
2023年度收入合計(jì)1452.01萬(wàn)元,全部為財(cái)政撥款收入。
三、支出決算情況說(shuō)明
2023年度支出合計(jì)1452.01萬(wàn)元,其中:基本支出534.83萬(wàn)元,占36.83%;項(xiàng)目支出917.18萬(wàn)元,占63.17%;上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元0;經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元0。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)1452.01萬(wàn)元,與上年相比,減少730.15元,減少33.46%,主要是因?yàn)闇p少了菜市場(chǎng)提質(zhì)改造支出。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2023年度財(cái)政撥款支出1452.01萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的100%,與上年相比,財(cái)政撥款支出減少730.15萬(wàn)元,減少33.46%,主要是因?yàn)闇p少了菜市場(chǎng)提質(zhì)改造支出。
。ǘ┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度財(cái)政撥款支出1452.01萬(wàn)元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出1452.01萬(wàn)元,占100%。
(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
2023年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為741.29萬(wàn)元,支出決算數(shù)為1452.01萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的195.88%,其中:
1.一般公共服務(wù)(類)商貿(mào)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))
年初預(yù)算為365.36元,支出決算為1452.01萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的397.42%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因:決算科目調(diào)整,下述八項(xiàng)科目調(diào)入;
2.一般公共服務(wù)(類)商貿(mào)事務(wù)(款)其他商貿(mào)支出(項(xiàng))。
年初預(yù)算為93萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0%,決算數(shù)大于(小于)年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:決算科目調(diào)整,計(jì)入行政運(yùn)行。
3.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項(xiàng))
年初預(yù)算為162.33萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0%,決算數(shù)大于(小于)年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:決算科目調(diào)整,計(jì)入行政運(yùn)行。
4.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))
年初預(yù)算為43.17萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0%,決算數(shù)大于(小于)年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:決算科目調(diào)整,計(jì)入行政運(yùn)行。
5.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))
年初預(yù)算為21.59萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0%,決算數(shù)大于(小于)年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:決算科目調(diào)整,計(jì)入行政運(yùn)行。
6.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)殘疾人事業(yè)(款)其他殘疾人事業(yè)支出(項(xiàng))
年初預(yù)算為1.97萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0%,決算數(shù)大于(小于)年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:決算科目調(diào)整,計(jì)入行政運(yùn)行。
7.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(款)財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(項(xiàng))
年初預(yù)算為1.31萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0%,決算數(shù)大于(小于)年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:決算科目調(diào)整,計(jì)入行政運(yùn)行。
8.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))
年初預(yù)算為14.94萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0%,決算數(shù)大于(小于)年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:決算科目調(diào)整,計(jì)入行政運(yùn)行
9.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng))
年初預(yù)算為5.25萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0%,決算數(shù)大于(小于)年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:決算科目調(diào)整,計(jì)入行政運(yùn)行。
10.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))
年初預(yù)算為32.38萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0%,決算數(shù)大于(小于)年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:決算科目調(diào)整,計(jì)入行政運(yùn)行。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款基本支出1452.01萬(wàn)元,其中:
人員經(jīng)費(fèi)489.53萬(wàn)元,占基本支出的91.53%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。
公用經(jīng)費(fèi)45.30萬(wàn)元,占基本支出的8.47%,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
。ㄒ唬叭苯(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為2.5萬(wàn)元,支出決算為0.58萬(wàn)元,完成預(yù)算的29%,其中:
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,決算數(shù)為0.00萬(wàn)元,由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,主要原因?yàn)楸灸晡窗才乓蚬鰢?guó)(境);與上年相比無(wú)變化,主要原因是未安排外事出訪活動(dòng)。
2.公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.58萬(wàn)元,與上年基本持平。
3.公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,決算數(shù)為0.00萬(wàn)元,由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,主要原因?yàn)楸灸晡促?gòu)置公務(wù)用車;與上年相比無(wú)變化,主要原因?yàn)閮赡昃促?gòu)置公務(wù)用車。
4.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,決算數(shù)為0.00萬(wàn)元,由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算完成百分比,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,主要原因?yàn)楸灸隉o(wú)公務(wù)用車需要運(yùn)行維護(hù);與上年相比無(wú)變化,主要原因兩年無(wú)公務(wù)用車需要運(yùn)行維護(hù)。
。ǘ叭苯(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.58萬(wàn)元,占100%,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,占0%,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,占0%。其中:
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元,全年安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次,主要原因?yàn)?023年度無(wú)因公出國(guó)(境)費(fèi)支出。
2.公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.58萬(wàn)元,全年共接待來(lái)訪團(tuán)組5個(gè)、來(lái)賓50人次,主要是省商務(wù)廳和其他縣市商務(wù)部門來(lái)我區(qū)調(diào)研工作發(fā)生的接待支出。
3.公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元,其中:公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元,當(dāng)年沒(méi)有購(gòu)置公務(wù)用車。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬(wàn)元,截至2023年12月31日,本部門開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本部門無(wú)政府性基金收支
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
本部門無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
本部門2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出45.30萬(wàn)元,比年初預(yù)算數(shù)減少5.10萬(wàn)元,減少10.12%。主要原因是:?jiǎn)挝粎栃泄?jié)約。
十一、一般性支出情況說(shuō)明
2023年本部門無(wú)會(huì)議費(fèi)的預(yù)算和支出決算數(shù);本部門無(wú)培訓(xùn)費(fèi)的預(yù)算和支出決算數(shù);本部門無(wú)舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)的預(yù)算和支出決算數(shù)。
十二、政府采購(gòu)支出說(shuō)明
本部門2023年度政府采購(gòu)支出總額563.74萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出50.02萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出513.72萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額563.74萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100%,其中:授予小微企業(yè)合同金額484.82萬(wàn)元,占授予中小企業(yè)合同金額的86%。貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%,服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100%。
十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2023年12月31日,部門共有車輛0輛,其中,主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛;單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái);單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
十四、2023年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
。ㄒ唬┛(jī)效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我們組織對(duì)2023年度整體支出和項(xiàng)目資金實(shí)施了全覆蓋性的績(jī)效評(píng)價(jià),撰寫了績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告。
組織開展整體支出績(jī)效評(píng)價(jià),涉及一般公共預(yù)算支出1452.01萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看,整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)中,2023年整體支出1452.01萬(wàn)元,其中:基本支出534.83萬(wàn)元,項(xiàng)目支出917.18萬(wàn)元,本部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)綜合評(píng)分97.34分,評(píng)價(jià)結(jié)果等次為優(yōu)。
2023年本部門未開展項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià),無(wú)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。
(二)部門決算中績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果情況。
根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),績(jī)效評(píng)價(jià)得分為8.34分。全年預(yù)算數(shù)為1740.74萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為1452.01萬(wàn)元,完成預(yù)算的83.41%?(jī)效目標(biāo)完成情況:一是開放型經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展,完成進(jìn)出口貿(mào)易5.1億元;二是內(nèi)貿(mào)流通持續(xù)穩(wěn)定向好,完成社會(huì)消費(fèi)品零售總額545.34億元;三是開展糧食安全執(zhí)法檢查12次,確保糧食質(zhì)量安全。
發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因:
績(jī)效考核意識(shí)有待進(jìn)一步加強(qiáng),內(nèi)部績(jī)效管理制度還不夠完善,評(píng)價(jià)體系有待進(jìn)一步健全。預(yù)算編制工作不夠細(xì)化。
下一步改進(jìn)措施:
1、加強(qiáng)績(jī)效管理,完善績(jī)效管理制度。
2、嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)預(yù)算管理制度,重視日常財(cái)務(wù)收支管理,建立健全各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度,對(duì)一切開支嚴(yán)格按財(cái)務(wù)制度辦理,極大地提高資金的使用效益,達(dá)到節(jié)約支出的目的。
3、強(qiáng)化監(jiān)督,不斷提高專項(xiàng)資金使用效益。
4、持續(xù)抓好‘三公經(jīng)費(fèi)’的管理和使用。
第四部分
名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
三、財(cái)政撥款收入:指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
四、其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、會(huì)議費(fèi):反映會(huì)議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
八、培訓(xùn)費(fèi):反映除因公出國(guó)(境)培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
第五部分
附件:(岳陽(yáng)樓區(qū)商務(wù)糧食局)2023年績(jī)效自評(píng)報(bào)告.docx