岳陽市岳陽樓區(qū)醫(yī)療保障局2021年部門決算公開
來源:岳陽樓區(qū)醫(yī)療保障局   2022-09-15 09:07

  

岳陽市岳陽樓區(qū)醫(yī)療保障局

2021年度部門決算



  目 錄 

  第一部分 岳陽市岳陽樓區(qū)醫(yī)療保障局單位概況 

  一、部門職責(zé) 

  二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成 

  第二部分 2021年度部門決算表 

  一、收入支出決算總表 

  二、收入決算表 

  三、支出決算表 

  四、財(cái)政撥款收入支出決算總表 

  五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 

  六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表 

  七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 

  八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 

  九、國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 

  第三部分 2021年度部門決算情況說明 

  一、收入支出決算總體情況說明 

  二、收入決算情況說明 

  三、支出決算情況說明 

  四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明 

  五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明 

  六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明 

  七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明 

  八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況 

  九、國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

  十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明 

  十一、一般性支出情況 

  十二、政府采購支出說明 

  十三、國有資產(chǎn)占用情況說明 

  十四、2021年度預(yù)算績(jī)效情況的說明 

  第四部分 名詞解釋 

  第五部分 附件



  第一部分 岳陽市岳陽樓區(qū)醫(yī)療保障局單位概況 


    一、部門職責(zé) 

  1、貫徹執(zhí)行國家和省、市關(guān)于醫(yī)療保障工作的法律法規(guī),擬訂岳陽樓區(qū)醫(yī)療保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障發(fā)展規(guī)劃、標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施。 

  2、貫徹執(zhí)行國家醫(yī)療保障基金監(jiān)督管理辦法,落實(shí)湖南省岳陽市具體實(shí)施辦法,建立健全區(qū)醫(yī)療保障基金安全防控機(jī)制,推進(jìn)醫(yī)療保障基金支付方式改革。 

  3、貫徹執(zhí)行湖南省岳陽市醫(yī)療保障籌資和待遇政策,執(zhí)行湖南省岳陽市城鎮(zhèn)職工和城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保障待遇標(biāo)準(zhǔn),建立健全與籌資水平相適應(yīng)的待遇調(diào)整機(jī)制;組織實(shí)施全區(qū)長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)制度改革。 

  4、落實(shí)湖南省岳陽市城鄉(xiāng)統(tǒng)一的藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施等醫(yī)保目錄和支付標(biāo)準(zhǔn)。 

  5、貫徹落實(shí)國家藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施等收費(fèi)政策的執(zhí)行;落實(shí)湖南省岳陽市醫(yī)保支付醫(yī)藥服務(wù)價(jià)格合理確定和動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制,推動(dòng)建立市場(chǎng)主導(dǎo)的社會(huì)醫(yī)藥服務(wù)價(jià)格形成機(jī)制,執(zhí)行價(jià)格信息監(jiān)測(cè)和信息發(fā)布制度。 

  6、貫徹執(zhí)行國家和省、市藥品醫(yī)用耗材的招標(biāo)采購政策,指導(dǎo)和監(jiān)管藥品、醫(yī)用耗材招標(biāo)采購平臺(tái)的應(yīng)用。 

  7、貫徹執(zhí)行湖南省岳陽市協(xié)議醫(yī)藥機(jī)構(gòu)協(xié)議和支付管理辦法;執(zhí)行湖南省醫(yī)療保障信用評(píng)價(jià)體系和信息披露制度;監(jiān)督管理納入醫(yī)保范圍的醫(yī)療服務(wù)行為和醫(yī)療費(fèi)用的規(guī)范運(yùn)行,依法查處醫(yī)療保障領(lǐng)域違法違規(guī)行為。 

  8、負(fù)責(zé)全區(qū)醫(yī)療保障經(jīng)辦管理工作、公共服務(wù)體系和信息化建設(shè);落實(shí)湖南省岳陽市醫(yī)療保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)、特殊人群醫(yī)療保障、公務(wù)員補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)、企事業(yè)單位補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)、大病醫(yī)療互助、大病保險(xiǎn)、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障經(jīng)辦業(yè)務(wù)工作;執(zhí)行異地就醫(yī)管理和費(fèi)用結(jié)算政策;執(zhí)行省、市醫(yī)療保障關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)制度。 

  9、貫徹執(zhí)行國家和省、城鄉(xiāng)醫(yī)療救助政策;負(fù)責(zé)全區(qū)醫(yī)療救助和健康扶貧政策的監(jiān)督、實(shí)施工作。 

  10、與市、區(qū)衛(wèi)生健康(局)等部門在醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥等方面加強(qiáng)制度、政策銜接,建立溝通協(xié)商機(jī)制,協(xié)同推進(jìn)全區(qū)醫(yī)療改革,提高醫(yī)療資源使用效率和醫(yī)療保障水平。 

  11、負(fù)責(zé)本單位、本系統(tǒng)的信訪維穩(wěn)和安全生產(chǎn)工作;完成區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他任務(wù)。 

  二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成 

 。ㄒ唬﹥(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置 

  岳陽市岳陽樓區(qū)醫(yī)療保障局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括:本部門共有編制人數(shù)51人,實(shí)有人數(shù)51人。內(nèi)設(shè)股室6個(gè),分別為:辦公室、財(cái)務(wù)法規(guī)股、待遇保障股、醫(yī)藥服務(wù)管理股、基金監(jiān)管股、醫(yī)藥救助管理股。下設(shè)二級(jí)機(jī)構(gòu):岳陽市岳陽樓區(qū)醫(yī)療保障事務(wù)中心。

  (二)決算單位構(gòu)成 

  岳陽市岳陽樓區(qū)醫(yī)療保障局2021年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括:1、岳陽樓區(qū)醫(yī)療保障局本級(jí);2、岳陽樓區(qū)醫(yī)療保障事務(wù)中心。


  第二部分 部門決算表

(見附件)



  第三部分 2021年度部門決算情況說明


  一、收入支出決算總體情況說明 

  2021年度收、支總計(jì)均為1,721.24萬元。與上一年度相比,收、支總計(jì)各減少346.74萬元,下降16.77%。主要是因?yàn)槿藛T減少和節(jié)約降耗。 

  二、收入決算情況說明 

  2021年度收入合計(jì)1,709.98萬元,其中:財(cái)政撥款收入1,709.98萬元,占100%;上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元,占0%;事業(yè)收入0萬元,占0%;經(jīng)營(yíng)收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。 

  三、支出決算情況說明 

  2021年度支出合計(jì)1,721.24萬元,其中:基本支出847.75萬元,占49.25%;項(xiàng)目支出873.49萬元,占50.75%;上繳上級(jí)支出0萬元,占0%;經(jīng)營(yíng)支出0萬元,占0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元,占0%。 

  四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明 

  2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為1,721.24萬元,其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1,721.24萬元,政府性基金財(cái)政撥款0萬元。與上一年度相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少346.74萬元,下降16.77%。主要是因?yàn)橛猩夏晡词褂秘?cái)政專項(xiàng)指標(biāo)和人員減少再加上單位實(shí)行節(jié)能降耗。 

  五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明 

 。ㄒ唬┴(cái)政撥款支出決算總體情況 

  2021年度財(cái)政撥款支出1,721.24萬元,占本年支出合計(jì)的100%。與上一年度相比,財(cái)政撥款支出增加165.97萬元,增長(zhǎng)10.67%。主要是因?yàn)樨?cái)政年中追加專項(xiàng)費(fèi)用。

 。ǘ┴(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況 

  2021年度財(cái)政撥款支出1,721.24萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出1.95萬元,占0.11%;社會(huì)保障和就業(yè)支出71.63萬元,占4.16%;衛(wèi)生健康支出1,610.77萬元,占93.59%;住房保障支出36.89萬元,占2.14%。 

 。ㄈ┴(cái)政撥款支出決算具體情況 

  2021年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為1,539.63萬元,支出決算數(shù)為1,721.24萬元,完成年初預(yù)算的111.8%,其中:

  1、一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)專項(xiàng)業(yè)務(wù)及機(jī)關(guān)事務(wù)管理(項(xiàng)) 

  年初預(yù)算為0萬元,支出決算為1.95萬元,由于預(yù)算數(shù)為0,無法計(jì)算百分比,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:此項(xiàng)開支系獎(jiǎng)勵(lì)2021年獲得區(qū)先進(jìn)人員,資金來源系區(qū)財(cái)政撥款,無當(dāng)年預(yù)算。

  2、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項(xiàng)) 

  年初預(yù)算為15.82萬元,支出決算為0萬元,完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:未單獨(dú)核算。

  3、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)) 

  年初預(yù)算為61.44萬元,支出決算為64.22萬元,完成年初預(yù)算的104.52%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:財(cái)政年中追加預(yù)算。

  4、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng)) 

  年初預(yù)算為30.72萬元,支出決算為0萬元,完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:未單獨(dú)核算。

  5、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)殘疾人事業(yè)(款)其他殘疾人事業(yè)支出(項(xiàng)) 

  年初預(yù)算為3.7萬元,支出決算為3.7萬元,完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致,我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。

  6、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(款)財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(項(xiàng)) 

  年初預(yù)算為3.71萬元,支出決算為3.71萬元,完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致,我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。

  7、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)) 

  年初預(yù)算為27.81萬元,支出決算為27.81萬元,完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致,我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。

  8、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng)) 

  年初預(yù)算為8.78萬元,支出決算為0萬元,完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:未單獨(dú)核算。

  9、衛(wèi)生健康支出(類)醫(yī)療救助(款)城鄉(xiāng)醫(yī)療救助(項(xiàng)) 

  年初預(yù)算為300萬元,支出決算為473.88萬元,完成年初預(yù)算的157.96%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:財(cái)政追加預(yù)算。

  10、衛(wèi)生健康支出(類)醫(yī)療救助(款)其他醫(yī)療救助支出(項(xiàng)) 

  年初預(yù)算為0萬元,支出決算為370.33萬元,由于預(yù)算數(shù)為0,無法計(jì)算百分比,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:財(cái)政追加預(yù)算。

  11、衛(wèi)生健康支出(類)醫(yī)療保障管理事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)) 

  年初預(yù)算為933.15萬元,支出決算為598.24萬元,完成年初預(yù)算的64.11%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:有些開支沒有計(jì)入此范圍。

  12、衛(wèi)生健康支出(類)醫(yī)療保障管理事務(wù)(款)信息化建設(shè)(項(xiàng)) 

  年初預(yù)算為110萬元,支出決算為99.98萬元,完成年初預(yù)算的90.89%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:根據(jù)實(shí)際合同財(cái)政實(shí)際下達(dá)數(shù)只有99.98萬元。

  13、衛(wèi)生健康支出(類)醫(yī)療保障管理事務(wù)(款)其他醫(yī)療保障管理事務(wù)支出(項(xiàng)) 

  年初預(yù)算為0萬元,支出決算為40.54萬元,由于預(yù)算數(shù)為0,無法計(jì)算百分比,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:年中追加新項(xiàng)目。

  14、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)) 

  年初預(yù)算為44.5萬元,支出決算為36.89萬元,完成年初預(yù)算的82.9%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:人員減少。

  六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明 

  2021年度財(cái)政撥款基本支出847.75萬元,其中:人員經(jīng)費(fèi)578.08萬元,占基本支出的68.19%,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、退休費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。公用經(jīng)費(fèi)269.68萬元,占基本支出的31.81%,主要包括:辦公設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、租賃費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。 

  七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明 

  (一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明 

  2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為25萬元,支出決算為0萬元,完成預(yù)算的0%,其中: 

  因公出國(境)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元,由于預(yù)算數(shù)為0,無法計(jì)算百分比,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,主要原因?yàn)楸灸晡窗才乓蚬鰢ň常;與上年相比無變化,主要原因是未安排外事出訪活動(dòng)。 

  公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為25萬元,支出決算為0萬元,完成預(yù)算的0%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是單位實(shí)行節(jié)約原則,再加上疫情沒有外地人員來我單位;與上年相比減少19.71萬元,下降100%,下降的主要原因是實(shí)行節(jié)約。

  公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元,由于預(yù)算數(shù)為0,無法計(jì)算百分比,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,主要原因?yàn)楸灸晡促徶霉珓?wù)用車;與上年相比無變化,主要原因?yàn)閮赡昃促徶霉珓?wù)用車。 

  公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元,由于預(yù)算數(shù)為0,無法計(jì)算百分比,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,主要原因?yàn)楸灸隉o公務(wù)用車需要運(yùn)行維護(hù);與上年相比無變化,主要原因兩年無公務(wù)用車需要運(yùn)行維護(hù)。 

 。ǘ叭苯(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明 

  2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元,占0%,因公出國(境)費(fèi)支出決算0萬元,占0%,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元,占0%。其中: 

  1、因公出國(境)費(fèi)支出決算為0萬元,全年安排因公出國(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次,我單位2021年度無因公出國(境)費(fèi)支出。 

  2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬元,全年共接待來訪團(tuán)組0個(gè)、來賓0人次,我單位2021年度無公務(wù)接待費(fèi)支出。 

  3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬元,其中:公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元,截至2021年12月31日,我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。我單位2021年度無公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。 

  八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況 

  岳陽市岳陽樓區(qū)醫(yī)療保障局2021年度沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出,并已公開空表。

  九、國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

  本單位無國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出

  十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

  本單位2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出269.68萬元,比上一年決算數(shù)減少410.85萬元,下降60.37%。主要原因是:此數(shù)據(jù)系基本支出里的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),上一年決算數(shù)包括了基本支出和項(xiàng)目支出。

  十一、一般性支出情況 

  2021年度岳陽市岳陽樓區(qū)醫(yī)療保障局開支會(huì)議費(fèi)0萬元,我單位2021年度無會(huì)議費(fèi)支出;開支培訓(xùn)費(fèi)0.39萬元,用于開展醫(yī)保業(yè)務(wù)培訓(xùn),人數(shù)700人,內(nèi)容為醫(yī)保征繳操作系統(tǒng)培訓(xùn)和醫(yī)保政策培訓(xùn),會(huì)議費(fèi)為0是因?yàn)闀?huì)議費(fèi)均在項(xiàng)目支出里體現(xiàn);舉辦0場(chǎng)節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng),開支0萬元,無相關(guān)活動(dòng)計(jì)劃。 

  十二、關(guān)于政府采購支出說明 

  岳陽市岳陽樓區(qū)醫(yī)療保障局2021年度政府采購支出總額128萬元,其中:政府采購貨物支出120萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出8萬元。授予中小企業(yè)合同金額128萬元,占政府采購支出總額的100%,其中:授予小微企業(yè)合同金額100萬元,占政府采購支出總額的78.13%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%,工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%,服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100%。

  十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明 

  截至2021年12月31日,岳陽市岳陽樓區(qū)醫(yī)療保障局共有車輛0輛(臺(tái)),其中:機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛;單價(jià)50萬元(含)以上通用設(shè)備0臺(tái),單價(jià)100萬元(含)以上專用設(shè)備0臺(tái)。 

  十四、關(guān)于2021年度預(yù)算績(jī)效情況說明 

  根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我部門組織對(duì)2021年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng),其中,一級(jí)項(xiàng)目2個(gè),共涉及資金399.98萬元,占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的46%。無政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開展績(jī)效自評(píng)無國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出。 

  組織對(duì)“醫(yī)療救助”“機(jī)房建設(shè)”2個(gè)項(xiàng)目開展了部門評(píng)價(jià),涉及一般公共預(yù)算支出399.98萬元,從評(píng)價(jià)情況來看,這兩個(gè)項(xiàng)目都取得了非常好的效果。 

  組織對(duì)岳陽樓區(qū)醫(yī)療保障局開展整體支出績(jī)效評(píng)價(jià),涉及一般公共預(yù)算支出1451.11萬元。從評(píng)價(jià)情況來看,該局整體運(yùn)行狀況良好。

  醫(yī)療救助項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為98分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為300萬元,執(zhí)行數(shù)為300萬元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況:一是對(duì)全區(qū)困難救助群眾實(shí)施救助達(dá)96%。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因:一是醫(yī)療救助規(guī)范化管理存在漏洞。下一步改進(jìn)措施:一是加強(qiáng)人員監(jiān)督,從源頭杜絕;二是加大監(jiān)管力度對(duì)不符合條件的救助人員實(shí)行從嚴(yán)監(jiān)督。醫(yī)療救助項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:(一)項(xiàng)目基本概況 本項(xiàng)資金是專門用于岳陽樓區(qū)城鄉(xiāng)低保對(duì)象、特困供養(yǎng)人員患病住院;其他特殊困難人員患兒童先天性心臟病、兒童白血病、乳腺癌、宮頸癌、肝移植、腎移植、惡性腫瘤、重性精神病(精神分裂、分裂性感情障礙、偏執(zhí)性精神障礙、雙相情感障礙、癲癇所致的精神障礙、嚴(yán)重精神發(fā)育遲滯)、艾滋病機(jī)會(huì)性感染等疾病導(dǎo)致家庭困難的。(二)項(xiàng)目資金使用及管理情況 按照“;、保重點(diǎn)、收支平衡、略有結(jié)余”的原則,我局醫(yī)療救助工作主要分為兩大塊。一是對(duì)救助對(duì)象參加城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)的個(gè)人繳費(fèi)部分給予補(bǔ)貼,讓救助對(duì)象都能夠享受國家基本醫(yī)療保險(xiǎn)。二是對(duì)救助對(duì)象經(jīng)基本醫(yī)療保險(xiǎn)、大病保險(xiǎn)和其他補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)支付后,個(gè)人家庭難以承擔(dān)符合規(guī)定的醫(yī)療自付費(fèi)用給予救助。(三)項(xiàng)目組織實(shí)施情況 截至2021年12月,共計(jì)資助困難人員參保13960人,資助參保金額達(dá)294.6萬元;住院醫(yī)療救助1399人,救助金額540.96萬元;“一站式”醫(yī)療救助710人次,救助金額達(dá)183.99萬元;門診72人次,救助金額8.37萬元。(四)綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論 扎實(shí)做好健康扶貧工作。繼續(xù)實(shí)施健康扶貧三年行動(dòng)計(jì)劃,確保貧困人口應(yīng)保盡保、按政策規(guī)定享受醫(yī)保待遇。堅(jiān)持健康扶貧與鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略有機(jī)銜接、與健康岳陽建設(shè)融合推進(jìn),持續(xù)推進(jìn)減貧工作。(五)項(xiàng)目主要績(jī)效情況分析 加強(qiáng)對(duì)醫(yī)療救助對(duì)象的“一站式”結(jié)算住院資料、家庭收入情況、家庭困難程度救助評(píng)議公示情況的檢查。通過調(diào)閱醫(yī)療救助信息、住院資料、走訪入戶等形式,進(jìn)一步核實(shí)醫(yī)療救助具體信息,進(jìn)一步確保醫(yī)療救助公開、公平、公正,實(shí)施精準(zhǔn)救助。(六)主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在問題和建議 通過規(guī)范救助流程、接受群眾監(jiān)督,打造陽光救助、精準(zhǔn)救助,確保醫(yī)療救助的公平、公正和公開。為方便群眾就近申辦醫(yī)療救助,由社區(qū)(村)、街道(鄉(xiāng))受理、初審。經(jīng)入戶調(diào)查、民主評(píng)議、張榜公示無異議后,進(jìn)行集中審批。 通過與定點(diǎn)醫(yī)院簽訂協(xié)議,建立城鄉(xiāng)醫(yī)療救助“一站式”即時(shí)結(jié)算服務(wù)平臺(tái)。對(duì)符合條件的醫(yī)療救助對(duì)象,實(shí)行先診療后付費(fèi),由醫(yī)院在基本醫(yī)療保險(xiǎn)報(bào)銷后,對(duì)個(gè)人自付部分進(jìn)行墊付,再由醫(yī)院與我局進(jìn)行費(fèi)用結(jié)算,大大減輕了病人無錢就醫(yī)、往返報(bào)銷的煩惱。 醫(yī)療救助規(guī)范化管理存在漏洞。由于特困供養(yǎng)人員在定點(diǎn)醫(yī)院住院不用負(fù)擔(dān)醫(yī)藥費(fèi),加之醫(yī)院的住院條件較好、設(shè)施齊全,導(dǎo)致少數(shù)特困供養(yǎng)人員利用管理上的難度和漏洞,長(zhǎng)期住在醫(yī)院或賴在醫(yī)院不肯走,造成過度醫(yī)療或醫(yī)療資源浪費(fèi)。強(qiáng)化監(jiān)督檢查,進(jìn)一步完善醫(yī)療救助政策,加大醫(yī)療救助力度。 

  部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目數(shù)量3個(gè)以內(nèi)的,至少將1 個(gè)部門評(píng)價(jià)報(bào)告向社會(huì)公開;部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目數(shù)量大于3 個(gè)的,至少將2 個(gè)部門評(píng)價(jià)報(bào)告向社會(huì)公開。報(bào)告框架可參考《項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)辦法》(財(cái)預(yù)〔2020〕10 號(hào))中《項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告(參考提綱)》、《湖南省預(yù)算支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理辦法》(湘財(cái)績(jī)〔2020〕7號(hào))。

  


第四部分 名詞解釋


  一、“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

  二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

  三、財(cái)政撥款收入:指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

  四、其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

  五、基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

  六、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

  七、會(huì)議費(fèi):反映會(huì)議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。

  八、培訓(xùn)費(fèi):反映除因公出國(境)培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。



  第五部分 附件 

21決算公開表.xlsx整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告.doc